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同時,從今年起,3年內停止審批新建煤礦項目、新增產能的技術改造項目和產能核增項目。已核準的改造項目超過3年仍未開工建設的不再作為在建項目。確需新建煤礦的,一律實行減量置換。已開工建設的改造項目在全省化解過剩產能中平衡。機械化改造新增的產能,一律在本地實行減量置換。
20,944,061.36漢方養生天然本草茶·脫發喝茶就能·口臭惹人厭祛口臭妙招·長時間上網-很傷肝·男人啤酒肚-頭上6把刀·應酬多的人常用養肝法·老胃病的簡單·久視傷肝電腦族需養肝·喝酒“千杯不醉”揭秘·青春祛不留印妙法·我喝茶告別了·口臭-口苦-口酸除·2周發-6周長新發上市公告書(概要)公告日期1993-07-30上市公告書(概要)重要提示本公司對以下刊出資料的真實性、準確性負責。以下資料如有不實或遺漏之處,本公司當負由此產生的一切責任。深圳交易所對本公司上市申請及有關事項的,均不構成對本公司的任何保證。上市推薦人:深圳信托公司工商寧波市信托投資公司股份登記處:浙江省登記中心一、緒言本公司上市申請業經會證監發審字[1995]第15號文復審同意和深圳交易所深證所字[1993]第175號審核批準,將于1993年8月6日(星期五)在深圳交易所掛牌交易。本公司簡稱:甬中元A,編號0517,每100勝為交易所。本公告書依據《發行與交易暫行條例》,《公行公司信息實施細則(試行)》,《深圳市上市公司暫行辦法》以及和深圳市現行有關規定,并參照慣例,為本公司上市之目的,向社會公眾本公司有關概要資料,詳盡資料刊登在8月1日《報》本公司《上市公告書》全文。二、發行及股本結構1.股本形成本公司股份制改組前為寧波機床總廠。1989年2寧波市甬政發(1989)24號文批準,該廠改組為股份制企業寧波中元機械鋼管股份有限實業公司。1989耳3寧波市分行(1989)寧銀金管字第57號文批準發行首期發行情況如下:(1)經寧波市財政稅務局寧財工(1989)376號文對寧波事務所寧會字(1989)34號《關于國有資產評估書》確認國有資產評估值901萬元,折股90100股;(2)原同寧波機床總廠實行聯營的四八一九工廠作為發起人之一,以其在1987年投入寧波機床廠的設備按原投入值折為法人股13000股,新招募法人股11900股;(3)向公司職工發行普通股2961股;(4)向社會公行個人優先股6256股。1990-1992年3年間經批準再次擴股、公積金轉股,股東金逐年增大,各次發行面值均為每股100元。1993年4月,本公司根據體改委1993年2月5日體改生(1993)25號文的要求,為完善公司的股權結構,經屆第十一次董事會議決定并經1993年股東大會審議通過,1993年4月7日,報經寧波市經濟體制改革辦公室甬體改(1993)12號文批準,向股東送發1992年度紅股股,向法人定向配售股,向個人股東配售股,法人股和個人股股栗的配售價格為每股幣3.3元。上述股金于1993年5月31日止已全部到位。根根本公司1989年3月“發行簡章”的規定,優先有效期限4年,1993年4月20日,優先股已經自動轉為普通股。1993年3月,股東大會批準董事會“關于公司股份拆細的方案”,本公司面值由每股幣100元拆細為每股1元。2.股本結構截止1993年5月31日,本公司的總股本元,股本結構如下:股股占總股份的21.36%法人股股占總股份的53.02%個人股股占總股份的25.62%3.前10名大股東的名單及持股數額股東名稱持有股份占總股率(%)寧波市財政股.36能源投資公司中小型項目部.85深圳藍天.55寧波市財政財務公司.34大慶南垣多種經營實業公司.77.77四八一九工廠.84深圳南光聯合發展公司.89寧波區聯合總公司.89寧波市機械設備進出口公司.894.股東人數本公司現有股東1家,法人股東28家,個人股東2651名。三、驗資及工商登記和稅務登記1993年6月4日經上海事務所上會師報字(93)第776號文驗證,截止l993年5月31日,本公司實收股本總額為元。1993年6月8日經寧波市工商行政局批準變更注冊資本登記,注冊號-5,登記的注冊資本為元。1992年11月6日在寧波市財政稅務局分局辦理稅務登記的換證手續,登記證號為浙(甬合營)稅字第11012號。四、債權及根據北京市中洲白各所[1993]第0271號查賬報告列示,本公司截止1993年5月31日的主要債權、情況如下:1.債權總額.72元,主要包括:應款凈額.75元(已抵扣)預付.17元其它應收款.80元2.總額.61元,主要包括:長期借款.00元長期應付款.33元短期借款.00元應付賬款.83元預收.80元職工福利70404.31元未付股利40995.83元未交稅金.53元其它未交款.29元其它應付款.27元預提費用.42元3.除以上外,本公司無其它財務承諾和無記錄負債。五、本公司資料1.概況公司名稱:。注冊法定代表人:虞一新本公司經營范圍:主營:冷軋、冷拔管設備、精密鋼管、普通無縫鋼管、金屬切削機床,機械配件。兼營:精密鋼管再加工產品、機械及其它機械配件、金屬材料、汽車貨運。截止1993年5月31日,本公司共有員工671人,其中工程技術人員91人。2、簡史本公司前身為寧波機床總廠,成立于1965年9月15日,當時主要生產經營金屬切削機床;1987年與四八一九工廠聯營,吸收其實物資產機床設備130萬元合資,由原寧波機床廠更名為寧波機床總廠。1989年2寧波市批準寧波機床總廠改組為股份制企業,更名為“寧波中元機械鋼管股份有限實業公司”,并經寧波市分行批準,向社會公眾公行,是寧波市家改組成立的股份制企業。3.董事、總經理簡介及持股董事會成員簡介:虞一新(董事長兼總經理)男51歲大學文化工程師浙江省化表寧波市企業家協會理事歷任廠長經理已10年具有豐富的經營。持4000股鄒德全(副董事長)男59歲高中文化現任寧波市財政稅務局國有資產處處長康長聚(副董事長)男39歲大學文化經濟師現任能源投資公司中小型項目部副處長劉昌倫(董事)男54歲高中文化現任寧波機械工業公司總經理姚振邦(董事)男63歲經濟師現任昆山華利能源實業公司總經濟師。持1000股劉俊儒(董事)男56歲大學文化工程師現任4819工廠廠長。持3000股方嘉昌(董事)男47歲大專文化經濟師現任本公司委兼副總經理。持3000股董鳳希(董事)女37歲中專文化現任寧波市財政稅務局工交處處長陳建華(董事)男40歲大學文化工程師現任寧波區聯合(集團)總公司項目部經理。持3000股徐艱奮(董事)男32歲大學文化經濟師現任工商寧波信托投資公司總經理。饒樂川(董事)男51歲大學文化工程師現任寧波水泥廠副廠長。持3000股4.監事會成員簡介及持股包江平(監事會)男46歲高中文化現任本公司工會專職干事。持2300股張麗華(監事會副)女49歲大專文化現任昆山華利能源實業公司總。持1000股。黃建(監事會副)男39歲大專文化現任寧波市機械進出口公司經理。持3000股張澤斌(監事)男48歲大學文化現任南昌飛機制造公司對外經濟技術協作部副部長。持3000股張劍波(監事)男34歲高中文化現為本公司機械產品車間生產凋度員。持1900股5.資產評估情況本公司依照股份公司規范化和上市的具體要求,于1993年4月20日由上海事務所對本公司截至1993年3月25日止所擁有的全部資產及債權進行驗證和評估,其結果經寧波市財政稅務局甬財國資【1993】386號文確認如下:評估前價值坪估后價值資產合計..19負債合計..72資產凈額(股東權益)..47以上數據摘自上海事務所[上會師報字(93)第607號]《關于資產評估結果報告書》。6.物業土地:寧波市莊橋本部生產單位使用的56838平方米工業用地已取得土地受讓50年使用權。房屋:工業廠房18幢17960平方米(其中已辦房產證的7959平方米)生產輔助房屋:3260平方米。辦公用樓:4241平方米:7.業務狀況:本公司生產制造冷軋、冷拔管設備、精密鋼管,普通無縫鋼管,金屬切削機床已有18年的歷史。冷軋管機是本公司的主導產品,目前已有LD型等徑孔和LG型環形孔型兩個系列14個品種規格。截止1992年生產銷售各種冷軋機270臺、冷軋鋼管4329噸,工具375噸。產品銷售遍及19個市,市場占有率為75%。本公司可以自行設計、制造、試驗各種冷軋管機,產品不斷更新,長銷不衰。目前訂貨合同已到1994年上半年。本公司利用冷軋管設備專業制造的有利條件,從1988年開始以自制設備為手段,冷軋精密無縫鋼管新業務。精密無縫鋼管是液壓缸筒類產品不用金屬切削就能直接制作筒體的新技術材料,可使汽車、摩托車避震器、液壓筒、千斤頂等制造行業節約能源材料和工時,已為能源投資公司認定為節能節材產品。該產品4年來產銷上升,1989年為1336.7噸,1990年為1267噸,1991年為1833噸,1992年為2878噸。精密鋼管目前在市場上的占有率為50%,是一項有相當發展前途的優勢產品。8.公司公告本公司將及時把董事會、股東會議的重要通知、決定、決議、各年度中期及末期財務和經營業績報告,以及其它重要事項在主管部門認可的報刊上向社會公眾通告。六、股份運作1.發放股利情況1989年12月16公司屆三次董事會決議,并經1990年3月17日第二次股東決議通過的利潤分配和分紅派息方案,于l990年3月按年率11%現金派發普通股1989牢度(4月16日至12月31日)的紅利。社會個人優先股按章程規定的股息年率25%發放現金股息。根據1990年12月10公司屆七次董事會議決議,并經1991年5月5日第三次股東追認通過的利潤分配和分紅派息方案,于1991年3月按年率7%現金派發1990年度普通股紅利,社會個人優先股按年率25%發放現金股息。根據1991年12月6公司屆八次董事會議決定的1991度利潤分配和分紅派息方案。于1992年3月按年率7%現金派發1991年度普通股紅利,社會個人優先股按年率25%發放現金股息。根據公司第九次董事會議決定。1992年5月26日報經市批準公司將1990年末累計公積金元對普通股老股東實行再分配,按10%持股比例送股。以上二次分配方案經1993年3月27日第四次股東追認批準。根據1993年1月ll公司屆第十次董事會的決議,并經公司1993年3月28日股東大會審議通過,報寧彼體改辦批準,公司1992年度普通股紅利率為10.35%,優先股股息年率為25%,(包括1993年剩余3個月19天優先期權息差)共應發紅息元以1:1.77的價格向各方股東折送紅股股,面值為1元。七、公司歷年經營業績及財務狀況1.經營業績摘自中洲事務所中洲(93)發字第0142號、0271號報告,本公司年5營業績如下:項目1990年1991年1992年1993年1-5月營業額....63營業利潤....24營業外收支凈額-.82-..19-.44稅前利潤....80稅項..47稅后利潤....332.財務分析資料1990年1991年1992年19934年1-5月資產負債比率(%)61.8048.0151.8519.24自有資金比率(%)38.2051.9948.1580.76流動比率(%)147.64122.36114.12431.51速動比率(%)69.8253.5547.85352.96應款周轉率(次)4.395.858.122.91應款收現天數(天)83.1462.4044.95125.00存貨周轉率(%)108.57137.64128.8485.00資產報酬率(%)5.005.109.022.50資本報酬率(%)13.1511.3015.6611.93純利率(%)12.2710.1113.3910.553.每股資產凈值根據中洲事務所中洲(93)發字第0271號《查賬報告》查證,本公司截止1993年5月31日,總資產為.07元,負債總額為.61元,為.46元,以本公司股份總額股計,截止1993年5月31公司每股為2.406元。八、溢利根據北京中洲事務所中洲(93)發字第0243號對本公司提供的1993年度溢利出具的審閱報告,如無不可預見之情況。1993年度本公司稅后利潤預計為896.3萬元。按5月31日股本總額計算每股稅后溢利為0.169元。九、風險因素與對策1.風險因素本公司以制造中小型冷軋管設備和中元牌精密缸筒兩類系列產品為龍頭,與科研、、工貿相結合,具有相對有利的經營條件。隨著公司迅速發展,面對市場經濟體制的建立。本公司將不可避免地存在行業競爭、技術和人才不足的風險。2.抵御風險之對策(1)依托股份制企業優勢,對龍頭產品的生產手段進行技術改造投資,研制適合國情、廠情技術水平較高的換代新軋機,在、成本、服務三方面制勝于市場競爭。(2)發揮本公司自制設備的技術優勢,精密鋼管產品向技術檔次高的特種、專用、大口徑新品種結構,避開鄉鎮企業的競爭。(3)實行一業為主,多種經營。除加強公司已有的工貿結合業務外,利用寧波市有利的地理和改革開放條件。通過投資、參股、兼并,結構,擴大產品門類和經營范圍。并涉足金融、事業,向其它行業滲透,分散風險。(4)內聯外引,在深圳、江蘇等地開設分支企業或興辦合資企業,通過這些窗口,引進先進技術和人才,拓展本公司事業,爭取跨出國門,牟取佳的經濟效益。十、資金運用計劃和公司發展前景本公司增股、配股取得的資金,將用于拓寬公司經營范圍,擴大公司經營規模,繼續保持在制造冷軋、冷拔管設備、精密鋼管、普通無縫鋼管生產經營上的優勢地位,不斷新產品,開拓新市場。發揮上市公司帶來的機制優勢,不斷經濟效益,為全體股東創造良好的投資回報。公司董事會從下列幾方面確定了資金運用計劃:1.正在實施的工業項目:(1)寧波區兩個工業項目寧波中元電站特種管公司和本公司出資40.95萬美元,注冊資本63萬美元的中外合資中元復合管公司,總投資2300萬元,的技術進步產品火電設備高加U形管和金屬復合管1994年試生產,按0.59-0.83利用系數測算,年創利潤391萬元,全部達到設計能力后,可創利773萬元。(2)擴建昆山分廠投入500萬元,1994年起年新增盈利60萬元。2.即將實施的工業項目:(3)莊橋老廠技術改造,為生產大規格、較次的冷軋管機創造條件,投資1000萬元,年新增生產能力2000噸,增利420萬元,列人1994年投資計劃。(4)同寧波鋼鐵總廠,甬江鎮聯合投資在莊橋老廠邊設大口徑特種鋼管廠。概算投資5024萬元,本公司占65%,其中現金投入2000萬元,可行性分析投資回報率25%,1995年建成。3、已確定的對外投資項目:(5)寧波廣夏住房股份有限現金投資公司100萬元。(6)100萬元。4、正在洽談的項目:(7)本內全民企業“寧波開關廠”整體并入中元公司,引進西德熔斷器制造技術,項目建議書投資概算2000萬元幣,開關廠有償評估值約計1000萬元,分期償付。本公司發展前景將以工業為主、綜合經營、,努力取得更大的經濟效益,為股東牟取的投資回報。十一、重要事項1.本公司原注冊名稱“寧波中元機械鋼管股份有限實業公司”。1993年3月28日股東大會審議決定刪去“實業”兩字,全稱改為“”。已于1993年4月28日變更工商登記,啟用新。以前用原公章與外界發生的一切關系,仍屬有效。2.本公司保留“寧波機床總廠”牌子,是本公司統一核算體法人的第二名稱。3.本公司稅后利潤分配為:公積金10-20%,公益金9-15%,分紅金65-81%。4.寧波市核定本公司的所得稅比例按上市公司現行一般政策15%稽征。5.會計政策:從1993年1月1日起執行《股份制試點企業會計制度》。十二、重大合約1.1992年9月26日,本公司與寧波江北區土地局簽訂“補辦國有土地使用權出讓合同”。依據該合伺,本公司有償取得寧波市江北區莊橋鎮寧慈公路西側面積為56383平方米的土地使用權。土地使用期限為50年。本公司支付了該土地出讓金,了寧波市江北區發給的北國用(1992)字第0957號《國有土地使用證》。2.土地使用權出租合同1992年7月1日,本公司與寧波經濟技術區土地局簽訂“國有土地使用權出租合同書”,根據該合同,本公司取得寧波經濟技術區07面積為19500平方米的土地使用權,使用年限為10年,本公司每年向寧波經濟技術區土地局交納元的場地費和一次納9750元的土地使用費。目前該合同正在履行。3.大口徑不銹鋼無縫管項目聯營協議書該協議書是本公司與寧波鋼鐵總廠、寧波江北甬江鎮三家于1993年5月21日簽訂。合同主要內容:三方投資在本公司莊橋工廠旁邊組建一座生產大口徑不銹鋼和碳素鋼的無縫鋼管工廠,總投資5024.8萬元,本公司出資65%,寧波鋼鐵總廠出資20%。甬江鎮出資15%;1995年下半年試生產,協議期10年,合資聯營企業名稱:“寧波中元特種鋼管廠”,已在寧波市江北區工商行政局注冊登記,F正在中。十三、本公司董事會對社會公眾的承諾本著對全體股東和社會各界負責的態度,本公司保證在日上市后做到:1.嚴格遵守各有關部門、經營機構、交易的各項法律、法規、條例及規定;2.準確及時地通過公共傳媒,公布中期、期末財務及經營業績報告;3.在董事會及人員按照法定程序發生變動時,及時通報作出相應處理,并適時通過公共傳媒公告社會公眾;4.自覺接受部門的和,不正之風;5.通過各種形式和渠道聽取、股東、及經營部門和社會公眾的意見、建議和批評;6.不利用消息和不正當手段從事投機;7.董事會及各位董事保證不就任何未經主管審閱,對可能影響股價變動之重大信息私自公告或發表意見。十五、有關當事人和本公司、聯絡機構1、本公司上市推薦人:(1)深圳信托公司法定代表人:陳康:(2)工商寧波信托投資公司法定代表人:徐艱奮:本公司上市顧問:法定代表人:416棟5層:0755—2、本公司法律顧問深圳金融房產律師事務所,律師:黃湘南黃亞平:3、本公司財務顧問北京中洲事務所,注冊:王忠一顏煥珍:4、投資者如需查閱備查文件或相關事宜,請于星期一至六的辦公時間前往下列單位查詢:(1)董事長辦公室部。本公司董事會委托江圣如、孫海慶為本公司代表,專司股證及相關事務。:—24:0574—(2)深圳信托公司部:(3)、工商寧波市信托投資公司部24號:十六:附錄文件及財務報表附注附錄一1、北京中洲事務所中洲(93)發字第0142號《關于寧波中元機械鋼管股份有限實業公司報告》(1990年至1992年三個年度經營業績)2、北京中洲事務所中洲(93)發字第0271號《查帳報告》附件:中元公司1993年5月31日《資產負債表》中元公司1993年5月31日《利潤表》財務報表附注附錄二北京中洲事務所中洲(93)發字第0243號《關于1993年度溢利的審閱函》十七、備查文件下列資料備置于本公司以供查詢:1、寧波市甬政發(1989)24號《關于同意寧波機床總廠實行股份制試點的批復》2、寧波市分行(1989)寧銀金管字第57號《關于同意寧波中元機械鋼管股份有限實業公司發行的批復》及寧波市分行(1989)寧銀金管字第122號《關于同意發行個人優先股的批復》3、4819工廠與寧波機床總廠簽署的《改組合資聯營體為股份化建制協議》4、寧波市財政稅務局寧財工(1989)376號《關于同意寧波機床總廠國有資產評估的批復》5、寧波市分行銀金管字(1990)第422號《關于寧波中元機械鋼管股份有限實業公司企業法人的批復》6、寧波市分行寧銀金管字(1990)第491號《關于同意新增股金、的批復》7、寧波市分行甬銀發字(1992)173號《關于同意經濟法人普通及老公積金轉股的批復》8、寧波市經濟體制改革辦公室甬體改(1992)31號《關于同意中元公司擴股的批復》9、體改委體改生(1993)25號《關于寧波中元機械鋼管股份有限實業公司繼續進行股份制試點的批復》10、寧波市經濟體制改革辦公室甬體改(1993)12號《關于同意中元公司按規范股權結構的批復》11、寧波市經濟體制改革辦公室甬體改(1993)20號《關于同向深圳交易所申請上市交易的批復》12、深圳市金融房產律師事務所關于申請上市交易的《法律意見書》13、深圳信托公司關于《上市推薦報告書》14、工商寧波市信托投資公司關于在深圳上市《推薦書》15、寧波市經濟體制改革辦公室甬體改(1993)23號《關于要求對上市資格予以復審的報告》16、會證監發審字(1993)15號《關于公行上市的復審意見書》17、深圳交易所深證所字(1993)第175號上市批準書和與深圳交易所簽署的上市合同。18、企業法人營執照(93)年發、注冊號—519、歷屆董事會及股東大會的有關決議資料20、中洲事務所中洲(93)發字第0243號《關于1993年度溢利的函》21、中洲事務所中洲(93)發字第0142、0271號經營業績及資產狀況查帳報告22、上海事務所上會師報字(93)第607號《關于對資產評估報告》23、寧波市財政稅務局甬財國資(1993)386號文《關于確認資產評估結果的批復》24、上海事務所上會師報字(93)第629、776號《關于的驗資報告》25、公司章程董事會一九九三年七月二十八日關于寧波中元機械鋼管股份有限公實業公司報告中洲(93)發字第0142號寧波中元機械鋼股份有限實業公司:本事務所受貴公司委托,對貴公司1990年至1992年三個年度的經營業績進行。我們根據有關法律、法規和《注冊檢查驗證會計報表規則(試行)》及其他制度的規定,了貴公司1990年至1992年三個年度的會計報表,包括年末的資產負債表和年度的利潤表及利潤分配表,對照檢查了總帳、明細帳,抽查了部分會計憑證,并實施了我們認為必要的其他檢查驗證程序。經過檢查驗證,我們認為本報告所附貴公司三個年度的會計報表,符合會計準則和股份制會計制度的規定,分別恰當地反映了公司各該年年末的財務狀況和各該年度的經營成果。此外,關于貴公司的會計政策和其他有關情況,另附查帳說明。附:1、寧波中元機械鋼管股份有限實業公司1990年—1992年三年決算日的資產負債表2、寧波中元機械鋼管股份有限實業公司1990年—1992年各年度的利潤表及利潤分配表中洲事務所注冊王忠一廖國興一九九三年三月十六日附錄一資產負債表(附后)附錄二利潤及利潤分配表查帳報告中洲(93)發字第0271號寧波中元機械鋼管股份有限實業公司:本事務所受貴公司委托,對貴公司1993年5月份的會計報表進行檢查驗證。我們根據有關法律、法規和《注冊檢查驗證會計報表規則(試行)》等制度的規定,了貴公司1993年5月31日的資產負債表和5月份的利潤表,對照檢查了總帳和明細帳,抽查了部分會計憑證,并實施了我們認為必要的其他檢查驗證程序。檢查驗證后的會計報表,見附件一、二。經檢查驗證,我們認為本報告所附的貴公司1993年5月份的會計報表,符合現行會計制度的有關規定,恰當地反映了貴公司5月31日的財務狀況及5月份和今年前5個月的經營成果。特此報告附件:一、1993年5月31日的資產負債表二、1993年5月份的利潤表三、財務報表附注中洲事務所注冊王忠一廖國興一九九三年六月八日資產負債表(匯總表)一九九三年五月三十一日會股00表利潤表匯總表一九九三年五月會股02表附件三財務報表附注一、公司及其合并基礎:公司下屬核算機構列示如下:寧波中元公司昆山華利鋼管廠寧波經濟技術區中元科工貿公司二、會計制度:公司在1992年8月前執行的是(89)財會字第19號頒發的《工業企業會計制度》。公司于1992年8月按照股份制企業規范化要求,執行、體改委(92)財會存第27號《股份制試點企業會計制度》和財務制度,并對當年1~7月會計核算進行了。三、會計年度:會計年度自每年公歷1月1日起至12月31日止。月會計結帳日在1993年5月前按照公司主管規定,自上月26日至當月25日,從1993年5月起,每月結帳日為公歷每月后。四、貨幣核算:公司以幣為記帳本位幣。五、存貨計價:存貨按實際成本計價。發出存貨的成本按加權平均法計算。低值易耗品采用一次攤銷法。六、固定資產及其折舊:公司固定資產單位價值為2000元,按實際成本計價,其折舊采用直線法,按原值的3%預計殘值扣除后計算。提收折舊的范圍、折舊、折舊率和單位折舊額的計算和折舊年限,按照發布的企業固定資產折舊試行《條例》和《股份制企業財務制務暫行辦法》執行。七、稅項:1、增值稅:機械制造及精密無縫管加工按照價稅分流購進扣稅法計算,其扣除率與征收率均為14%。2、營業稅:中元科工貿公司其零售商品、營業稅在93年5月前按商品零售額繳納3%的營業稅,從93年5月起按商品零售額5%繳納營業稅。批發商品營業稅按毛利額繳納10%的營業稅。3、城建稅與教育費附加按增值稅,營業稅的7%和2%繳納。4、所得稅:公司本部所得稅稅率為15%,昆山華利鋼管廠與中元科工貿公司系區新辦單位,免征二年所得稅。八、1992年利潤分配:公司董事會決定,稅后利潤按以下比例分配:提取法定公積金10%提取公益金13%可供股東分配利潤17%以上比例已1992年度決算。九、資產負債表(6月31日)說明:(一)資產項:1、貨幣資金:貨幣資金期末余額.37元,其中現金7778.31元,存款.57,其他貨幣資金.49元。2、短期投資:短期投資期末余額元,系公司已定投資項目在短期內不支付的存量資金,由公司同市財政財務公司和等金融機構簽訂短期委放協議辦理。3、應款:應款期末余額.39元,其中一年以上應款計.98元,其余均為當年正常性經營業務結算款。主要應款帳戶如下:沈陽汽車減震器廠.27元天津津東千斤頂配廠.26元南昌飛機制造公司.18元湖南湘陵機械廠.85元廣東臺山機械廠.70元寧波減震器廠.55元河北興華千斤頂廠.00元石家莊大明精密無縫管廠.82元懷柔鋼管實驗廠.00元無錫不銹鋼型材廠.00元長鋼華興總公司.50元寧波區新宇實業總公司.00元4、預付:預付期末余額.17元,均系公司采購原料預付給鋼廠及物資單位。5、其他應收款期末余額.80元,其中待扣職工個人儲蓄及國庫券70200.00元,基建檔案館押金14400.00元,備用金及其他應收款.80元。6、存貨:存貨期末余額.80元其中:庫存材料.35元在途材料5745.64元委托加工物資85734.13元在制品及半成品.97元庫存商品.92元包裝物.86元庫存低值易耗品28212.93元7、長期投資長期投資期末余額.84元,其中元,鄞縣東方鑄造廠聯營投資元,寧波機床廠二分廠聯營投資78285.84元,上海經濟區電站成套公司投資10000元,有價元。8、固定資產固定資產期末原值.79元,累計折舊.29元,固定資產期末凈值.50元。其中:房屋建筑物.72元機器設備.28元運輸設備及其他.50元9、在建工程:在建工程期末余額.74元,其中項目如下:小港區電站特種管和復合管廠土建工程項目.37元寧波四環鍛壓鋼管廠項目.46元公司莊橋基地技術改造項目.91元10、無形資產及其他資產:無形資產期末余額.58元,系公司土地使用資產。其他資產期末余額2616.85元,系公司新辦下屬科工貿公司開辦費用尚未攤銷余額。(二)負債及權益項:1、短期借款:短期借款期末余額元,系本公司向市工商營業部借入流動資金周轉元,昆山華利鋼管廠向建行借入流動資金元。2、應付帳款:應付帳款期末余額.83元,系其中一年以上應付未付.97元,其余為應付經常性往來戶。3、預款預款期末余額.80元,系客戶訂購本公司產品的預付款。4、未付股利未付股利期末余額40995.83元,系本公司法人股東1992年度以前應得而未辦理手續的紅利金。5、未交稅金未交稅金期末余額.53元。其中:應交所得稅.04元應交增值稅.69元應交營業稅3488.41元應交其他稅金9364.39元6、其他應付款其他應付款期末余額.27元,其中:租入固定資產.90元,職工獎勵、工資余額.12元,其他應付款.25元。7、預提費用預提費用期末余額.42元,其中預提大修理費用68301.80元,預提利息支出.47元,預提養老金4588.37元,預提上級費6425.78元。8、長期借款:長期借款期末余額元,系公司向市工商借入用于新產品研制的科技。9、長期應付款長期應付款期末余額.33元系1989年改組股份制時,原企業的非生產用資產和不需用資產作為市財政掛帳不折股的帳面值.76元,應分期償付土地使用權受讓金.00元;職工住房元;其他項50973.57元。10、股本:公司股本總額元,其構成如下:股元法人股元個人股元11、資本公積金:資本公積金期末余額.82元,其中:溢價的溢價收入扣除費用后轉入資本公積金.15元,資產評估增值轉入資本公積金.55元,其他贈與27773.21元。12、未分配利潤:未分配利潤期末余額元,系公司本年度1~5月預繳所得稅后的經營利潤。十、利潤表(1993年1~5月)說明1、銷售費用1993年1~5月公司共發生銷售費用.91元,系支付的費和上交地方財政的各項費用。2、費用:1993年1~5月公司共發生費用.93元,主要支出費用如下:工資及福利費.47元折舊費.16元修理費62474.08元辦公費.50元旅差費.03元無形資產攤銷56609.62元低值易耗品攤銷62277.17元3、財務費用:1993年1~5月公司共發生財務費用.63元,其中借款利息支出.03元,結算手續費2215.60元。4、營業稅金:營業稅金.80元,其構成如下:項目計稅額營業稅金稅率精密管..0214%機械產品..5514%商品批發..7510%商品零售1419.3542.583%城建稅..907%(城建稅率7%按實際應繳增值稅金計)5、營業外支出營業外支出總額.19元,其中離退休費支出74922.18元,上繳統籌養老金.57元,其他支出35021.44元。關于對寧波中元機械鋼管股份有限實業公司1993年度溢利的審閱函中洲(93)發字第0243號寧波中元機械鋼管股份有限實業公司:我所受托,以貴公司1993年的溢利所依據的會計原則及計算進行了審閱(貴公司董事會對此項基礎資料的真實性與可行性承擔全部責任)。我所認為,就會計原則、計算而言,該溢利是根據貴公司所確定的各項假設而適當編制的(沒有考慮不可預見和非正常因素),與貴公司通常采用的會計核算準則及我國現行各項法律、法規相一致。中洲事務所注冊王忠一廖國興一九九三年五月十六日1993年度盈利表單位:萬元*1993年1640萬股,溢價3.30元配售,扣除配售費用后資金5248萬元,這一部分資金運行期7個月,按股本稅后年利潤率14.32%計算,可投資收益438萬元。一九九三年五月六日1993年度盈利之基準與假設一、基準:本公司1993年度盈利是董事會根據業經中洲事務所注冊驗證的公司前三年經營業績,對本公司現時各項基礎,能力、潛力,尤其是1993年十分飽滿的業務合同,1至5月已實現利潤,以及增股匯集的資金在本年度七個月運行期內可產生的短期投資收益的審定,在遵循我國現行法律、法規和制度的有關規定,按照公認的會計準則,采用正確的計算,本著求實、穩健的原則而編制的。二、假設:1、本公司遵循的及地方現行的法律、法規、財務經濟政策無重大改變。2、盈利期內,有關稅、費及市場行情的變動不超越正常的范圍和幅度。3、無其他不可抗拒因素及不可預見的因素之重大不利影響。1993年7月30日今年以來,在鋼管市場訂單驟減的情況下,寶鋼特鋼事業部精密鋼管廠超長高壓鍋爐管產銷卻逆勢上揚,市場份額。今年前四個月,精密鋼管廠已生產該產品440噸,為去年全年產量的62.8%。同時,到6月底待交貨合同已達1800噸。從去年年初開始,精密鋼管廠逐漸加大市場開拓力度,在了解到超長高壓鍋爐管具有廣泛的市場前景時,多次召開專題會議,研究超長管、生產以及技改方案。針對超長圓光管可以用熱軋實現,內螺紋管則必須用冷拔進行的狀況,他們立足現有條件,克服廠房擁擠、布局不合理等一系列困難,對二冷分廠65噸冷拔機等關鍵設備提前進行改造,很快形成了小批量生產能力,為產品結構的進一步打下了基礎。為了贏得競爭優勢,精密鋼管廠自試驗拔制21.15米超長內螺紋管后,又了系列產品,使超長管生產、研發和技改工作取得了長足的進步。目前,精密鋼管廠了長度達22.5米的T91、T22等高鋼級鋼管系列產品。僅4月份T91鋼管產量就達78噸。在充分分析超長管潛在市場需求的基礎上,精密鋼管廠又對一冷分廠40噸冷拔機進行改造,并對酸洗、精整、探傷等輔助設施進行,力爭設備改造后能夠24米超長無縫鋼管的生產,用戶對小口徑超長管的需求。(來源:寶鋼日報)溫:我獻身已經45年還有幾個月就要…溫:稱一攬子計劃沒必要是不顧事實的歪曲成都工投集團董事長戴曉明被調查擔憂再限稀土出口提前實施稀土替代材…日系車在華銷量受波及豐田上月大降15.1%華為擬在英國投資13億英鎊創造500職位:參加養老社保其實很劃算溫:財政收支一萬億余額將適時用來推動穩增…21,944,667.81總經理API5L
常見的二涂二烘型連續彩色涂層機組工藝流程主要生產工序為:開卷機-------縫合機------壓輥------漲力機----開卷活套-----堿洗脫脂------清洗----烘干-------鈍化-------烘干------初涂-------初涂烘干------面漆精涂------面漆烘干------風冷降溫------收卷活套-----收卷機-----(下卷打包入庫) 為此,配套制定一系列扶持政策。比如,對關閉煤礦實行產業轉型的,依法在土地、金融、稅費、縣域發展專項資金等方面給予支持和優惠。其中,煤炭產能退出后的劃撥用地,可以依法轉讓或由地方收回。地方收回原劃撥土地使用權后的出讓收入,可按規定通過預算安排支付產能退出企業職工安置費用。對用地手續完備的騰讓土地,轉產為生產業等鼓勵發展行業的,可在5年內繼續按原用途和土地權利類型使用土地。自2010年7月8日至2013年7月7日彩涂板彩涂卷 0.4*1250*C TDC51D Z 2/1M 70/50 普通聚酯-鐵青灰 5.27 電議 彩涂板 0.45*1000*C TDC52D Z 2/2 70/50 普通聚酯-鐵青灰 5.29 電議 簡稱:新興鑄管代碼:000778公告編號:2011-04第五屆董事會第十八次會議決議公告彩鋼卷彩涂卷 0.3*1250*C TSGCC 2/1 70/50 氟碳-鐵青灰 5.55 電議 彩涂板 0.8*1000*C TDC52D Z 2/1 70/70 普通聚酯-海藍 5.20 電議 彩鋼板 0.426*1000*C TDX52D Z 2/1M 50/50 氟碳-白灰 4.12 電議 彩鋼板彩涂卷 0.5*1250*C TDC52D Z 2/2 50/50 氟碳-海藍 3.31 電議 彩涂卷彩涂卷 0.8*1250*C TDX51D AZ 2/2 50/50 氟碳-海藍 3.39 電議 彩涂板 0.3*1000*C TDC52D Z 2/1 50/50 普通聚酯-緋紅 4.40 電議男
首先,鋼材需求下降,供大于求矛盾突出。前三季度,國內生產總值同比增長6.9%,其中一季度增長7.0%,二季度增長7.0%,三季度增長6.9%,仍然呈現下降趨勢。固定資產投資同比名義增長10.3%,增速比上半年回落1.1個百分點。房地產投資同比名義增長2.6%,增速比上半年回落2個百分點,房屋新開工面積同比下降12.6%,房地產企業土地購置面積同比下降33.8%。規模以上工業值按可比價格計算同比增長6.2%,增速比上半年回落0.1個百分點。主要宏觀經濟指標仍然呈現回落態勢,并且經濟增長動力轉向第三產業。今年前三季度第二產業對GDP的貢獻率下降到36.7%,第三產業對GDP的貢獻率增長到58.9%,其中金融業對GDP的貢獻率為18.3%,金融產業在經濟中的作用日趨強勢,而工業增長乏力,拖累GDP增速。用鋼量較大的第二產業增速放緩必然鋼材需求下降,市場供大于求仍然是鋼鐵行業面臨的首要問題,F在業主對建筑要求的正確認識,很多都是彩涂使用寶鋼品牌的彩鋼板。但是很多都不知道怎么去購買與鑒別到正宗的寶鋼產品、 價格方面:寶鋼彩鋼板作為國內品質好的彩鋼板價格一般在7000-10000元如果您采購到5000-6000左右的彩鋼板肯定有問題(同品牌同規格產品差價不會太大30-50元之間)其次,鋼鐵產能嚴重過剩,化解產能過剩矛盾任重道遠。按照鋼鐵行業規范條件申報企業數據估算,2013年末粗鋼產能約11.5億噸;按照鋼鐵行業固定資產投資數據推算,2013年末粗鋼產能約11.2億噸;按照清理整頓建成違規項目數據,2013年末已建成粗鋼產能11.9億噸。綜合來看,保守估計2013年末粗鋼產能也在11~12億噸左右,而當年粗鋼產量7.79億噸,產能利用率低于70%,明顯低于通常水平,產能過剩是鋼鐵行業面臨的主要問題。但是就目前情況來看,由于各種原因化解產能過剩矛盾工作困難重重,進展。從2010年至今有關部門先后了20個淘汰落后產能、引導產能退出的政策措施,也淘汰了一部分落后產能,但是對于整體產能而言并沒有,這是個待解的重要。
-10特此公告1.26